校內各部門🫡:
為切實做好2020年決算及2021年預算工作,提高資金使用效益🙋🏻♂️,加強預算管理,現將有關事項通知如下:
一👩🏼💻、2020年預算調整
因疫情原因,並綜合考慮2020年預算執行情況,現提出以下三種預算調整方式:①預算調增②預算調減③延期執行,請確需調整的部門🩸,以書面申請的形式報分管院領導審批後,於2020年9月23日之前,報財務處黃孝培🧑🏿🌾🐾,財務處匯總後報學校辦公會🦸🏻♂️、黨委會審議。
二、2021年預算編製
(一)預算編製的基本原則
1、厲行勤儉節約🦽。各部門要堅決樹立過緊日子思想👨🏽,勤儉辦學。
2、突出保障重點🙆🏻♂️🚵🏼♀️。著力保障學院民生支出,集中財力確保學院重點工程♍️,做好學院事業發展與教學運行的資金保障工作,增強學校的資金使用效益。
3、完整、科學、準確。各部門應結合2021年工作🐨🚵🏻♂️,將全部支出列入預算,確保其真實、完整。預算下達後,原則上不予追加。
(二)預算控製數與編製方法
1、電話費采用實報實銷的形式,2021年電話費預算根據定額納入日常公用經費管理。
2、日常公用經費、軍訓費、學生活動費、專業學科建設費🤸♀️、學生實習費、書記輔導員績效等定額類項目經費預算“控製數”💪🏻,由財務處根據各部門人員、學生人數按定額標準確定不再調整。
3、其他非上述定額項目經費預算“控製數”暫按2020預算數下達,如需調增相關項目預算經費的,各部門根據實際情況編製《部門預算需求申報明細表》(見附件)並報分管院領導審批🚴🏻♂️。
4👩💼➖、設備購置費、維修費,各部門提出清單式需求報總務處匯總。學校根據總務處上報資金需求結合學校財力下達預算“控製數”📹,在預算“控製數”內由總務處按輕重緩急的原則統籌安排🚾。
(三)上報時間和要求
1🏃🏻、如果本部門存在需調整相關項目預算經費的🕚,請在2020年9月23日前上報相關表格至財務處。在具體編報過程中遇有不明之處請與財務處聯系(電話🧛♂️:81300011、聯系人:黃孝培)🙇🏿♀️。上交時提交紙質文檔(加蓋部門公章)、電子文檔發送至郵箱:wtkycwc@163.com。
2🦷、各單位要高度重視2021年預算編製工作🫂,將預算工作與本單位的重點工作計劃任務有機結合,預算編製要有充分的測算依據,並要盡量細化、科學化和定額化。
財 務 處
2020年9月8日